Faktúra
| Interné číslo | 211400045 |
| Dodávateľ | SWAN, a.s. |
| IČO | 35680202 |
| Predmet faktúry | telef.popl. za febr. |
| Text - účel platby | telef.popl. za febr. |
| Celková cena | 30,74 € |
| Dátum vystavenia | 04.03.2014 |
| Názov organizácie | 5. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864424 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |