Faktúra

Interné číslo211400021
DodávateľILLE-Papier-Service SK
IČO36226947
Predmet faktúryServisné obdobie 5/2014 až KT 12/2014
Text - účel platby Servisné obdobie 5/2014 až KT 12/2014
Celková cena77,23 €
Dátum vystavenia 27.01.2014
Názov organizácie 1. Základná škola
IČO organizácie 37864386
Stav zaplatenia zaplatené
Číslo objednávky
Centralny rok zmluvy
Centralne číslo zmluvy