Faktúra
| Interné číslo | 211400019 |
| Dodávateľ | Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s. |
| IČO | 35960736 |
| Predmet faktúry | posypový materiál |
| Text - účel platby | posypový materiál |
| Celková cena | 9,65 € |
| Dátum vystavenia | 03.02.2014 |
| Názov organizácie | 5. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864424 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |