Faktúra
| Interné číslo | 211400018 |
| Dodávateľ | Kuruc Jaroslav - UNIKOV |
| IČO | 32572522 |
| Predmet faktúry | materiál na údržbu |
| Text - účel platby | materiál na údržbu |
| Celková cena | 5,36 € |
| Dátum vystavenia | 31.01.2014 |
| Názov organizácie | 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď. |
| IČO organizácie | 37864238 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |