Faktúra

Interné číslo211400012
DodávateľLersen SK, s.r.o.
IČO36414191
Predmet faktúryodbor.prehl.plyn.ohrievača
Text - účel platby odbor.prehl.plyn.ohrievača
Celková cena150,00 €
Dátum vystavenia 22.01.2014
Názov organizácie Správa športových zariadení
IČO organizácie 31196349
Stav zaplatenia zaplatené
Číslo objednávky
Centralny rok zmluvy
Centralne číslo zmluvy