Faktúra
| Interné číslo | 211300374 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| IČO | 35763469 |
| Predmet faktúry | tel.hov.-2013/10-11 |
| Text - účel platby | tel.hov.-2013/10-11 |
| Celková cena | 16,79 € |
| Dátum vystavenia | 04.11.2013 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |