Faktúra

Interné číslo211300365
DodávateľILLE-Papier-Service SK
IČO36226947
Predmet faktúryčistiace prostriedky
Text - účel platby čistiace prostriedky
Celková cena67,44 €
Dátum vystavenia 04.11.2013
Názov organizácie Správa športových zariadení
IČO organizácie 31196349
Stav zaplatenia zaplatené
Číslo objednávky
Centralny rok zmluvy
Centralne číslo zmluvy