Faktúra

Interné číslo211300238
DodávateľILLE-Papier-Service SK
IČO36226947
Predmet faktúryServisné obdobie KT 49/2013 až KT 4/2014
Text - účel platby Servisné obdobie KT 49/2013 až KT 4/2014
Celková cena77,23 €
Dátum vystavenia 02.12.2013
Názov organizácie 1. Základná škola
IČO organizácie 37864386
Stav zaplatenia zaplatené
Číslo objednávky
Centralny rok zmluvy
Centralne číslo zmluvy