Faktúra

Interné číslo211300191
DodávateľGT - TEAM, s.r.o.
IČO45517771
Predmet faktúrydoprava trávnych kobercov k P130319
Text - účel platby doprava trávnych kobercov k P130319
Celková cena184,46 €
Dátum vystavenia 27.06.2013
Názov organizácie Správa športových zariadení
IČO organizácie 31196349
Stav zaplatenia zaplatené
Číslo objednávky
Centralny rok zmluvy
Centralne číslo zmluvy