Faktúra
| Interné číslo | 211300098 |
| Dodávateľ | TUJVEL, s.r.o. |
| IČO | 36560171 |
| Predmet faktúry | čistiace prostriedky |
| Text - účel platby | čistiace prostriedky |
| Celková cena | 136,40 € |
| Dátum vystavenia | 30.04.2013 |
| Názov organizácie | 6. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864432 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 40 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |