Faktúra

Interné číslo211300085
DodávateľORINK Slovakia s.r.o.
IČO46945351
Predmet faktúrytonery do tlačiarne
Text - účel platby tonery do tlačiarne
Celková cena120,97 €
Dátum vystavenia 09.05.2013
Názov organizácie 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď.
IČO organizácie 37864238
Stav zaplatenia zaplatené
Číslo objednávky86
Centralny rok zmluvy
Centralne číslo zmluvy