Faktúra
Interné číslo | 211200418 |
Dodávateľ | Kuruc Jaroslav - UNIKOV |
IČO | 32572522 |
Predmet faktúry | materiál |
Text - účel platby | materiál |
Celková cena | 70,10 € |
Dátum vystavenia | 30.11.2012 |
Názov organizácie | Správa športových zariadení |
IČO organizácie | 31196349 |
Stav zaplatenia | zaplatené |
Číslo objednávky | |
Centralny rok zmluvy | |
Centralne číslo zmluvy |