Faktúra

Interné číslo211200282
DodávateľComix, s.r.o.
IČO36520284
Predmet faktúryúdržba softv.progr.+toner
Text - účel platby údržba softv.progr.+toner
Celková cena37,94 €
Dátum vystavenia 31.08.2012
Názov organizácie Správa športových zariadení
IČO organizácie 31196349
Stav zaplatenia zaplatené
Číslo objednávky
Centralny rok zmluvy
Centralne číslo zmluvy