Faktúra

Interné číslo211200245
DodávateľComix, s.r.o.
IČO36520284
Predmet faktúrymyš+tonery
Text - účel platby myš+tonery
Celková cena145,38 €
Dátum vystavenia 31.07.2012
Názov organizácie Správa športových zariadení
IČO organizácie 31196349
Stav zaplatenia zaplatené
Číslo objednávky
Centralny rok zmluvy
Centralne číslo zmluvy