Faktúra
Interné číslo | 211200204 |
Dodávateľ | Kuruc Jaroslav - UNIKOV |
IČO | 32572522 |
Predmet faktúry | materiál na údržbu |
Text - účel platby | materiál na údržbu |
Celková cena | 15,61 € |
Dátum vystavenia | 30.11.2012 |
Názov organizácie | 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď. |
IČO organizácie | 37864238 |
Stav zaplatenia | nezaplatené |
Číslo objednávky | 45 |
Centralny rok zmluvy | |
Centralne číslo zmluvy |