Faktúra

Interné číslo211200086
DodávateľComix, s.r.o.
IČO36520284
Predmet faktúrytlačiareň, tonery,sevisné práce
Text - účel platby tlačiareň, tonery, sevisné práce NDO
Celková cena341,65 €
Dátum vystavenia 30.03.2012
Názov organizácie Správa športových zariadení
IČO organizácie 31196349
Stav zaplatenia zaplatené
Číslo objednávky
Centralny rok zmluvy
Centralne číslo zmluvy