Faktúra
Interné číslo | 211200071 |
Dodávateľ | Orange Slovensko a.s. |
IČO | 35697270 |
Predmet faktúry | orang.hov.-2012/2-3-4 |
Text - účel platby | orang.hov.-2012/2-3-4 |
Celková cena | 184,80 € |
Dátum vystavenia | 10.03.2012 |
Názov organizácie | Správa športových zariadení |
IČO organizácie | 31196349 |
Stav zaplatenia | zaplatené |
Číslo objednávky | |
Centralny rok zmluvy | |
Centralne číslo zmluvy |