Faktúra

Interné číslo211200063
DodávateľDREMAX, s. r. o.
IČO36566217
Predmet faktúryskrinka
Text - účel platby skrinka
Celková cena77,08 €
Dátum vystavenia 28.02.2012
Názov organizácie Správa športových zariadení
IČO organizácie 31196349
Stav zaplatenia zaplatené
Číslo objednávky
Centralny rok zmluvy
Centralne číslo zmluvy