Faktúra

Interné číslo211200052
DodávateľComix, s.r.o.
IČO36520284
Predmet faktúrytonery,renovácia tonerov,údržba NOD
Text - účel platby toner, renovácia tonerov, údržba NOD
Celková cena116,73 €
Dátum vystavenia 29.02.2012
Názov organizácie Správa športových zariadení
IČO organizácie 31196349
Stav zaplatenia zaplatené
Číslo objednávky
Centralny rok zmluvy
Centralne číslo zmluvy