Faktúra

Interné číslo211200037
DodávateľOrange Slovensko a.s.
IČO35697270
Predmet faktúryorang.hov.-2012/1-2-3
Text - účel platby orang.hov.-2012/1-2-3
Celková cena180,96 €
Dátum vystavenia 10.02.2012
Názov organizácie Správa športových zariadení
IČO organizácie 31196349
Stav zaplatenia zaplatené
Číslo objednávky
Centralny rok zmluvy
Centralne číslo zmluvy