Faktúra

Interné číslo211200017
DodávateľComix, s.r.o.
IČO36520284
Predmet faktúrydiskety+tonery do tlačiarne
Text - účel platby diskety, tonery do tlačiarne
Celková cena94,76 €
Dátum vystavenia 31.01.2012
Názov organizácie Správa športových zariadení
IČO organizácie 31196349
Stav zaplatenia zaplatené
Číslo objednávky
Centralny rok zmluvy
Centralne číslo zmluvy