Faktúra
| Interné číslo | 211200017 |
| Dodávateľ | Comix, s.r.o. |
| IČO | 36520284 |
| Predmet faktúry | diskety+tonery do tlačiarne |
| Text - účel platby | diskety, tonery do tlačiarne |
| Celková cena | 94,76 € |
| Dátum vystavenia | 31.01.2012 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |