Faktúra
Interné číslo | 2023026 |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
IČO | 35763469 |
Predmet faktúry | fa za sluzobne pausaly 2 2023 |
Text - účel platby | fa za sluzobne pausaly 2 2023 |
Celková cena | 183,74 € |
Dátum vystavenia | 07.03.2023 |
Názov organizácie | Základná umelecká škola |
IČO organizácie | 37864611 |
Stav zaplatenia | nezaplatené |
Číslo objednávky | |
Centralny rok zmluvy | |
Centralne číslo zmluvy |