Faktúra
Interné číslo | 202300405 |
Dodávateľ | Energie2, a.s. |
IČO | 46113177 |
Predmet faktúry | D.smutku - vyučt.EE 1/23 |
Text - účel platby | D.smutku - vyučt.EE 1/23 |
Celková cena | -312,86 € |
Dátum vystavenia | 08.02.2023 |
Názov organizácie | Mesto Levice |
IČO organizácie | 00307203 |
Stav zaplatenia | nezaplatené |
Číslo objednávky | |
Centralny rok zmluvy | 2022 |
Centralne číslo zmluvy | 1088 |