Faktúra
Interné číslo | 202300380 |
Dodávateľ | Energie2, a.s. |
IČO | 46113177 |
Predmet faktúry | vyúčt. fakt. za EE 01/2023 MŠ Okružná |
Text - účel platby | vyúčt. fakt. za EE 01/2023 MŠ Okružná |
Celková cena | -214,68 € |
Dátum vystavenia | 08.02.2023 |
Názov organizácie | Mesto Levice |
IČO organizácie | 00307203 |
Stav zaplatenia | nezaplatené |
Číslo objednávky | |
Centralny rok zmluvy | 2022 |
Centralne číslo zmluvy | 1088 |