Faktúra
Interné číslo | 202300240 |
Dodávateľ | ENIPRO, a.s. |
IČO | 35865067 |
Predmet faktúry | Priem. zóna - kontrola CS 01/2023 |
Text - účel platby | Priem. zóna - kontrola CS 01/2023 |
Celková cena | 358,50 € |
Dátum vystavenia | 31.01.2023 |
Názov organizácie | Mesto Levice |
IČO organizácie | 00307203 |
Stav zaplatenia | zaplatené |
Číslo objednávky | |
Centralny rok zmluvy | 2008 |
Centralne číslo zmluvy | 539 |