Faktúra
Interné číslo | 202300239 |
Dodávateľ | ENIPRO, a.s. |
IČO | 35865067 |
Predmet faktúry | Priem. zóna Levice - kontrola SHZ 01/2023 |
Text - účel platby | Priem. zóna Levice - kontrola SHZ 01/2023 |
Celková cena | 973,12 € |
Dátum vystavenia | 31.01.2023 |
Názov organizácie | Mesto Levice |
IČO organizácie | 00307203 |
Stav zaplatenia | zaplatené |
Číslo objednávky | |
Centralny rok zmluvy | 2007 |
Centralne číslo zmluvy | 102 |