Faktúra
| Interné číslo | 202300056 |
| Dodávateľ | Foodservice Nitra s.r.o. |
| IČO | 50963511 |
| Predmet faktúry | potraviny |
| Text - účel platby | potraviny |
| Celková cena | 442,80 € |
| Dátum vystavenia | 09.03.2023 |
| Názov organizácie | 2. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864394 |
| Stav zaplatenia | nezaplatené |
| Číslo objednávky | 202300055 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |