Faktúra
| Interné číslo | 202300015 |
| Dodávateľ | UP Déjeuner, s.r.o. |
| IČO | 53528654 |
| Predmet faktúry | stravovacie kupóny pre zamestnancov za mesiac 01/2023 |
| Text - účel platby | |
| Celková cena | 2 238,90 € |
| Dátum vystavenia | 05.01.2023 |
| Názov organizácie | Mestské kultúrne stredisko |
| IČO organizácie | 00060526 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |