Faktúra
| Interné číslo | 2022041 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| IČO | 35763469 |
| Predmet faktúry | fa za sluzobne pausaly 3 2022 |
| Text - účel platby | fa za sluzobne pausaly 3 2022 |
| Celková cena | 123,00 € |
| Dátum vystavenia | 07.04.2022 |
| Názov organizácie | Základná umelecká škola |
| IČO organizácie | 37864611 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |