Faktúra
| Interné číslo | 202203323 |
| Dodávateľ | Energie2, a.s. |
| IČO | 46113177 |
| Predmet faktúry | EE-VO zaloha EE 11/22 |
| Text - účel platby | ONP - zaloha EE 11/22, zál. fakt. EE 11/2022 MŠ, ONP - zaloha EE 11/22, EE-VO zaloha EE 11/22, EE- PP SHZ, VO, CS 11/2022, EE-VO zaloha EE 11/22 |
| Celková cena | 40 586,00 € |
| Dátum vystavenia | 28.07.2022 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2020 |
| Centralne číslo zmluvy | 1941 |