Faktúra
| Interné číslo | 202202988 |
| Dodávateľ | Energie2, a.s. |
| IČO | 46113177 |
| Predmet faktúry | ONP - zaloha EE 10/22 |
| Text - účel platby | ONP - zaloha EE 10/22, ONP - zaloha EE 10/22, zal. fakt. EE 10/2022 MŠ, ONP - zaloha EE 10/22, PP - SHZ, VO, CS 10/2022 |
| Celková cena | 40 586,00 € |
| Dátum vystavenia | 28.07.2022 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2020 |
| Centralne číslo zmluvy | 1936 |