Faktúra

Interné číslo202202384
DodávateľEnergie2, a.s.
IČO46113177
Predmet faktúryPolna - doúčt. EE 5/22
Text - účel platby Polna - doúčt. EE 5/22
Celková cena-277,99 €
Dátum vystavenia 06.07.2022
Názov organizácie Mesto Levice
IČO organizácie 00307203
Stav zaplatenia zaplatené
Číslo objednávky
Centralny rok zmluvy2020
Centralne číslo zmluvy1936