Faktúra
| Interné číslo | 202103519 |
| Dodávateľ | Comix, s.r.o. |
| IČO | 36520284 |
| Predmet faktúry | oprava PC, údržba komunikačnej sieteLAN |
| Text - účel platby | oprava PC, údržba komunikačnej sieteLAN |
| Celková cena | 920,00 € |
| Dátum vystavenia | 15.11.2021 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 202101023 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |