Faktúra
| Interné číslo | 202101317 |
| Dodávateľ | MobileTech, s.r.o. |
| IČO | 36666203 |
| Predmet faktúry | provízia SMS 03/2021 |
| Text - účel platby | provízia SMS 03/2021 |
| Celková cena | 1 163,28 € |
| Dátum vystavenia | 02.04.2021 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2018 |
| Centralne číslo zmluvy | 1201 |