Faktúra
| Interné číslo | 2019139 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| IČO | 35763469 |
| Predmet faktúry | fa za služobné paušály |
| Text - účel platby | fa za služobné paušály |
| Celková cena | 94,76 € |
| Dátum vystavenia | 08.10.2019 |
| Názov organizácie | Základná umelecká škola |
| IČO organizácie | 37864611 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |