Faktúra
| Interné číslo | 201903662 |
| Dodávateľ | PAPERA, s. r. o. |
| IČO | 46082182 |
| Predmet faktúry | |
| Text - účel platby | vrecia na odpad pre AČ |
| Celková cena | 240,00 € |
| Dátum vystavenia | 08.11.2019 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201901011 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |