Faktúra
| Interné číslo | 201903660 |
| Dodávateľ | Comix, s.r.o. |
| IČO | 36520284 |
| Predmet faktúry | renovované tonery |
| Text - účel platby | renovované tonery |
| Celková cena | 279,89 € |
| Dátum vystavenia | 08.11.2019 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201901013 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |