Faktúra
| Interné číslo | 201902921 |
| Dodávateľ | Comix, s.r.o. |
| IČO | 36520284 |
| Predmet faktúry | servis a údržba výpočtovej techniky |
| Text - účel platby | servis a údržba výpočtovej techniky |
| Celková cena | 525,00 € |
| Dátum vystavenia | 10.09.2019 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201900812 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |