Faktúra
| Interné číslo | 201901955 |
| Dodávateľ | Comix, s.r.o. |
| IČO | 36520284 |
| Predmet faktúry | toner. sam.šk.úrad |
| Text - účel platby | toner. sam.šk.úrad |
| Celková cena | 27,80 € |
| Dátum vystavenia | 14.06.2019 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201900532 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |