Faktúra

Interné číslo201901835
DodávateľComix, s.r.o.
IČO36520284
Predmet faktúryúdržba komunikačnej infraštruktúry
Text - účel platby údržba komunikačnej infraštruktúry
Celková cena270,00 €
Dátum vystavenia 10.06.2019
Názov organizácie Mesto Levice
IČO organizácie 00307203
Stav zaplatenia zaplatené
Číslo objednávky201900496
Centralny rok zmluvy
Centralne číslo zmluvy