Faktúra
| Interné číslo | 201901192 |
| Dodávateľ | TUJVEL, s.r.o. |
| IČO | 36560171 |
| Predmet faktúry | fakt. za všeob. materiál MŠ Konopná |
| Text - účel platby | fakt. za všeob. materiál MŠ Konopná |
| Celková cena | 109,87 € |
| Dátum vystavenia | 17.04.2019 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201900277 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |