Faktúra
Interné číslo | 201900305 |
Dodávateľ | Foodservice Nitra s.r.o. |
IČO | 50963511 |
Predmet faktúry | potraviny |
Text - účel platby | potraviny |
Celková cena | 182,74 € |
Dátum vystavenia | 02.12.2019 |
Názov organizácie | 2. Základná škola |
IČO organizácie | 37864394 |
Stav zaplatenia | zaplatené |
Číslo objednávky | 201900305 |
Centralny rok zmluvy | |
Centralne číslo zmluvy |