Faktúra
| Interné číslo | 201900265 |
| Dodávateľ | Foodservice Nitra s.r.o. |
| IČO | 50963511 |
| Predmet faktúry | Potraviny |
| Text - účel platby | Potraviny |
| Celková cena | 389,53 € |
| Dátum vystavenia | 18.11.2019 |
| Názov organizácie | 1. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864386 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |