Faktúra
Interné číslo | 201900118 |
Dodávateľ | Foodservice Nitra s.r.o. |
IČO | 50963511 |
Predmet faktúry | potraviny |
Text - účel platby | potraviny |
Celková cena | 260,36 € |
Dátum vystavenia | 14.10.2019 |
Názov organizácie | 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď. |
IČO organizácie | 37864238 |
Stav zaplatenia | zaplatené |
Číslo objednávky | |
Centralny rok zmluvy | |
Centralne číslo zmluvy |