Faktúra
Interné číslo | 201900065 |
Dodávateľ | Chrien,s.r.o. |
IČO | 36008338 |
Predmet faktúry | Potraviny |
Text - účel platby | Potraviny |
Celková cena | 139,56 € |
Dátum vystavenia | 08.03.2019 |
Názov organizácie | 1. Základná škola |
IČO organizácie | 37864386 |
Stav zaplatenia | zaplatené |
Číslo objednávky | |
Centralny rok zmluvy | |
Centralne číslo zmluvy |