Faktúra

Interné číslo201803704
DodávateľLedum Kamara SK s. r. o.
IČO48158836
Predmet faktúryspotrebný materiál do tlačiarní
Text - účel platby spotrebný materiál do tlačiarní
Celková cena2 480,16 €
Dátum vystavenia 14.11.2018
Názov organizácie Mesto Levice
IČO organizácie 00307203
Stav zaplatenia zaplatené
Číslo objednávky201801027
Centralny rok zmluvy
Centralne číslo zmluvy