Faktúra
Interné číslo | 201800629 |
Dodávateľ | AISS, s.r.o. |
IČO | 36532525 |
Predmet faktúry | Prevádzka tel. uzla Horša - 2/18 |
Text - účel platby | Prevádzka tel. uzla Horša - 2/18 |
Celková cena | 132,00 € |
Dátum vystavenia | 07.03.2018 |
Názov organizácie | Mesto Levice |
IČO organizácie | 00307203 |
Stav zaplatenia | zaplatené |
Číslo objednávky | |
Centralny rok zmluvy | 2018 |
Centralne číslo zmluvy | 61 |