Faktúra
Interné číslo | 201702130 |
Dodávateľ | AISS, s.r.o. |
IČO | 36532525 |
Predmet faktúry | Horša - prevádzka telekomunikačného uzla - 5/2017 |
Text - účel platby | Horša - prevádzka telekomunikačného uzla - 5/2017 |
Celková cena | 126,00 € |
Dátum vystavenia | 07.06.2017 |
Názov organizácie | Mesto Levice |
IČO organizácie | 00307203 |
Stav zaplatenia | zaplatené |
Číslo objednávky | |
Centralny rok zmluvy | 2012 |
Centralne číslo zmluvy | 432 |