Faktúra

Interné číslo201700751
DodávateľSeneši Peter - S-Com
IČO35045329
Predmet faktúryservisná údržba pokladne v LIA
Text - účel platby servisná údržba pokladne v LIA
Celková cena57,00 €
Dátum vystavenia 25.10.2017
Názov organizácie Mestské kultúrne stredisko
IČO organizácie 00060526
Stav zaplatenia zaplatené
Číslo objednávky201700145
Centralny rok zmluvy
Centralne číslo zmluvy