Faktúra
| Interné číslo | 2015128 |
| Dodávateľ | Comix, s.r.o. |
| IČO | 36520284 |
| Predmet faktúry | fa. za materiál, notebook a služby |
| Text - účel platby | fa. za materiál, notebook a služby |
| Celková cena | 1 033,84 € |
| Dátum vystavenia | 05.10.2015 |
| Názov organizácie | Základná umelecká škola |
| IČO organizácie | 37864611 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |